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理事动态|中铁十一局集团电务公司召开2023年第一次审计委员会暨“大监督”工作会
2023-02-01点击量:1351
理事动态|中铁十一局集团电务公司召开2023年第一次审计委员会暨“大监督”工作会

为进一步加强协会理事单位中铁十一局集团电务工程有限公司党委对审计工作的全面领导、监督与统筹协调,扎实推进公司“大监督”体系建设,全面提升审计工作的质量和效率,1月31日,公司在总部518会议室召开了2023年第一次审计委员会暨“大监督”工作会,公司执行董事、总经理、审计委员会主任、“大监督”工作委员会主任李承连,公司党委书记、审计委员会主任、“大监督”工作委员会主任全国军,各分管领导及总部相关部门负责人参加会议。本次会议由公司总会计师、总法律顾问、首席合规官、审计委员会委员、“大监督”工作委员会副主任王艳兵主持。

会上,公司审计部部长、审计委员会及“大监督”委员会办公室主任李亚光汇报了2022年审计工作开展情况、内审发现的典型问题、外审关注的重点事项和2023年审计工作计划。

公司总会计师、总法律顾问、首席合规官王艳兵指出:一是要加强与经济管理部等部门联动,及时开展风险预警及亏损项目审计,进一步加大对风险隐患的预判预警和揭示力度,有效发挥审计风险防范能力;二是要紧紧围绕“高质量发展,审计在行动”的主题,提前筹划布局,将主题活动与内部审计计划相结合,同时在审计过程中创新审计方式方法,提高审计工作效率与效果,促进主题活动成效提升;三是要大力开展研究型审计,把研究贯穿审计实施全过程,改变以往只注重揭露问题、简单提出建议的惯性思维,深入研究问题背后的体制障碍、机制缺陷和制度漏洞;四是各序列部门要大力支持审计及“大监督”工作,抽调精兵强将参与项目审计,弥补审计人员专业领域的不足,进一步提高审计工作质效。

公司党委书记全国军要求:一是继续加强审计问题通报力度。通过建立的审计问题通报群,将以往年度审计查出问题、外审发现问题、内部检查发现问题对项目经理开展多频次、多角度的通报,督促各项目进行全方位地自查自纠,对纠正不及时、典型问题重复犯的,进行责任约谈和责任追究;二是加强思想政治建设。审计部及相关序列部门要加强宣贯,转变各级管理人员,特别是项目负责人的思想观念,正确认识内部审计在防范外部审计风险方面的重要作用,积极配合内部审计工作,同时要求项目在外审方面要严格按照公司迎审工作要求文件,规范迎审流程,对不按照迎审文件开展迎审工作的,要严格考核;三是加大问题整改工作力度,增强审计问题处理力度。审计发现的问题要与党委巡察发现的问题同等对待,要用同样的流程对问题进行处理,对虚假整改、拖延整改的,严肃追责问责。

公司执行董事、总经理李承连对2022年审计工作取得的成绩给予了高度评价,并提出几点要求:一是强化专职监督和职能监督合力。各部门要坚持以风险管理为导向,以内部控制为主线,以合规管理为底线,以提质增效为目标开展“大监督”工作,要充分认识开展经济“大监督”工作的重大意义,提高政治站位,把“大监督”工作作为一项政治任务来抓,积极推动“要我监督”向“我要监督”的观念转变,增强“大监督”工作的主动性;二是提升审计结果运用成效。相关业务部门要高度重视每次通报的问题,依据审计发现的具体问题和共性问题,深度分析存在的病因,立行立改,形成务实管用的长效机制,做实审计监督“后半篇文章”,以高水平审计助推企业高质量发展;三是增强外审风险防范意识。各部门要严格按照《关于进一步明确项目明确外部审计要求及质量控制的通知》文件要求,规范项目外审资料报批流程,审计部在过程中对迎审项目进行督导和考核,在外审中对公司造成损失以及不良影响的责任人,要严肃追责。

新的一年、新的征程,也面临着新的使命、新的挑战。2023年,审计部将抓好贯彻落实,保质完成各项工作任务,努力推动审计工作再进步,为公司高质量发展保驾护航。

 

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